线上店铺推广费,9月份充值了700元,但是员工报销只 问
剩余的200元不再报销吗 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
l老师,汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表中的 问
账载金额就是计入福利费的应付职工薪酬-福利费贷方累计,没有计提的就是管理费用-福利费本年累计 答

资料:华联公司在账证核对过程中,发现账簿出现以下错误:请指出错误原因,并更正错账。车间计提折旧20000元,记账凭证记录为:借:制造费用 20 000 贷:累计折旧 20 000记账时,制造费用账簿记录为200000元。生产领用材料10000元,记账凭证记录为:借:生产成本 1 000 贷:原材料 1 000并已登记入账。用现金发放工资50000元,记账凭证记录为:借:应付职工薪酬 58 000 贷:库存现金 58 000并已登记入账。收回其他单位欠款100000元,记账凭证记录为:借:应收账款 100 000 贷:银行存款 100 000并已登记入账。企业管理部门领用维修材料1000元,记账凭证记录为:借:制造费用 1 000 贷:原材料 1 000并已登记入账。
答: 1红字冲减制造费用180000 2、补充登记一笔生产成本9000
计提5月份工资 借:管理费用--职工薪酬 62200 贷:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68 应付职工薪酬 - 养老保险费 4630.32发放工资 借:应付职工薪酬 - 职工工资 57569.68
答: 你好,你想问的问题具体是?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
未计提工资,支付时可以同时一记账凭证里。借管理费用;应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,银行存款吗?
答: 是的啊








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暖暖老师 解答
2020-05-15 10:33