老师,我12月计提了年终奖10万,借管理费用,贷应付职工薪酬 汇算请缴前只申报了6万,我汇算调增4万,那么我账务处理是不是把之前10万先红冲,再把实发的6万做进去

维小尼
于2020-05-14 09:57 发布 727次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-05-14 09:58
你实际发放了多少的年终奖吗
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 正常记在个人福利里 ,报税时这个是免税收入
2019-11-29 08:01:33
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