送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-13 10:30

原来计提 的红冲了 按发票入账  贷方是应付账款

开心就好 追问

2020-05-13 10:32

计提的数字和发票不相符

玲老师 解答

2020-05-13 10:42

你好 红冲了按发票入账就可以了

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相关问题讨论
原来计提 的红冲了 按发票入账 贷方是应付账款
2020-05-13 10:30:10
你好,你可以把之前计提分录冲销 借;应付利息 贷;财务费用 然后根据发票做计提利息分录 借:财务费用 贷:应付利息
2018-10-30 16:57:28
可以的,这个垫付可以做借预付账款 供应商 贷其他应付款-老板
2020-04-02 14:31:26
做成本的话应该做应付账款。
2022-04-14 18:10:39
不是,他一次性提供了10000,然后说接下来几个月就不用给发票报销了
2018-12-18 14:27:33
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