财务做账一般是什么时候入账?依据什么来入账?比如说收到之前预付款发票,它是直接立马入账,还是等到月底才统一入账?要如何登记管理才不会漏记呢?

阿童木
于2019-09-17 11:44 发布 5213次浏览
- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-17 12:08
您好,财务可以随时入账哈,有业务发生,最好能够当日的业务当日入账,银行业务的依据付款单据和付款申请单做账,收到预付款发票可以立刻做进去,或者把收到的待入账的票据统一放到一起,有空了再一起做账,银行业务的月底做完帐可以跟银行流水核对,查漏补缺,不涉及银行的看看收集单据的文件袋里都做完没有,希望能帮到您。
相关问题讨论
你好 按实际做账 你们可以按2000的油费发票做账
2018-12-18 14:23:22
您好,财务可以随时入账哈,有业务发生,最好能够当日的业务当日入账,银行业务的依据付款单据和付款申请单做账,收到预付款发票可以立刻做进去,或者把收到的待入账的票据统一放到一起,有空了再一起做账,银行业务的月底做完帐可以跟银行流水核对,查漏补缺,不涉及银行的看看收集单据的文件袋里都做完没有,希望能帮到您。
2019-09-17 12:08:21
可以的,这个垫付可以做借预付账款 供应商 贷其他应付款-老板
2020-04-02 14:31:26
你好
购进的时候,借:长期待摊费用,贷:应付账款
过了几个月我们退了不用,钱也不用付,借:应付账款,贷:长期待摊费用
2021-11-22 11:37:06
你好,这个软件一共多少钱?
2021-01-26 09:58:04
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