我们现在是一般纳税人,购买航天信息的金税盘发票是490,另外服务费定额发票330。现在是刚购买,借:管理费用金额是490吗?另外二级科目设置什么?抵减目前没有收入,是不是6个月内都可以递减?递减时不需要认证直接做分录吗?关于服务费定额的330,该怎么做分录?当有收入可以递减时,递减的应交税费增值税减免税金额应该是多少?
贪玩的金毛
于2016-05-27 18:06 发布 878次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2016-05-27 18:18
老师,那管理费用二级科目应该设置什么?可以递减的时候递减金额是820?还是490?
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你好!
都是做分录:
借应交税费-增值税-减免税额 贷管理费用
2019-05-29 16:29:26

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

您好,结转到转出未交增值税。
借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38

可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:银行存款 500 应交税费-应交增值税-减免税额500
2018-09-20 11:20:51
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