送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-09 12:14

你好,让你们调整账上吗?账上可以不用调整,这个是实际业务吧。

郭老师 解答

2020-05-09 12:14

所得税调增补税就可以

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相关问题讨论
你好,让你们调整账上吗?账上可以不用调整,这个是实际业务吧。
2020-05-09 12:14:42
(1)转出该进项税额记入相应成本费用账户   借:主营业务成本(或xx资产、xx费用等科目)   贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出) (2)在期末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)   借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)   贷:应交税费---应交增值税(未交增值税) (3)缴纳这部分税款 借:应交税费…应交增值税…未交增值税 贷:银行存款 转出成本 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
2019-01-04 10:53:46
你好 借:以前年度损益调 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-04-06 16:36:36
同学,你好,原来的成本票做红冲
2020-06-24 11:44:18
学员你好, 之前分录怎么做的,现在是一个什么情况,可否详细描述一下。
2018-12-11 12:19:09
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