- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-05-07 12:03
你好,通行费电子发票要勾选认证,可以抵扣的。借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
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你好,通行费电子发票要勾选认证,可以抵扣的。借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2020-05-07 12:03:11

你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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长情的柚子 追问
2020-05-07 12:07
汪晨老师 解答
2020-05-07 13:41