老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
应付职工薪酬可以通过其他应收款来做贷方吗,借应付职工薪酬,贷其他应收款
答: 你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,两个问题:①其他应收款部分这是什么问题看不出来了,但是这个借方结余是不该有的怎么处理?②应付职工薪酬2月底应该是22914元,即下月应发的金额,但是2月份结账了,能否在3月份通过补计提调账?
答: 你好,是你其他应收款有借方余额吗?你发放工资时代扣代缴个人社保是通过这个科目吗









粤公网安备 44030502000945号



兴 追问
2020-05-06 21:38
bamboo老师 解答
2020-05-06 21:38