老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

比如我今年1月份的费用发票4月份才收到发票 ,但是款项已经在1月份支付, 1月份时候我可以直接借方管理费用 贷方银行存款吗 等发票回来了再放回去这样处理可以吗 还有其他的方法账务处理吗
答: 等发票回来了再放回去这样处理可以吗--可以的 也可以在4月份账中先做1月份分录的红字分录,然后再根据发票重新编制一遍。
老师您好 广告公司交电费这样做账务处理对么 借:管理费用-电费 贷:银行存款等其他科目
答: 您好,是的这样是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我有一个问题想咨询新公司7月建账,6月的工资未计提在7月发放的,7月如何做账务处理呢?直接借管理费用贷银行存款可以吗?
答: 你好! 可以的。

