民非企业收到举办者打入的钱,借:银行存款 贷:非限定 问
你好,出现负数是不对的。 答
小公司 人员也就一两个 出差开会都没有相关申请 问
您好,入账附件就是发票及银行回单,填个报销单就行 答
老师,还有一个问题就是,实际留抵的票上的进项税额 问
你好,哪一个多,哪一个少了差额,你可以通过利润分配未分配利润来调整。 答
老师请问下汇算清缴中,有营业收入 但营业成本是0, 问
你好,没问题,这样是可以申报的。 答
您好 企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术 问
你好,你首先得知道这张劳务费的发票用在了什么地方了呢? 答
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老师你好,我们公司零零碎碎一个买了一百台电脑,当每台电脑单价不超过1000元,我直接这样账务处理可以吗? 借:管理费用 贷:银行存款
比如我今年1月份的费用发票4月份才收到发票 ,但是款项已经在1月份支付, 1月份时候我可以直接借方管理费用 贷方银行存款吗 等发票回来了再放回去这样处理可以吗 还有其他的方法账务处理吗
请教:1、金税盘年度维护费账务处理:借:管理费用-办公费 贷:银行存款 对吗?2、如果本年公司暂停业务发展,无销项,本年的金税盘年费可以留着以后年度抵扣吗?分录又是怎样做的?
老师好~对于不是本公司的员工公司因需要向他们借证书而为他们买社保。这里单位所支付的社保费用的账务处理可以直接借:管理费用-社保费用 贷:银行存款吗?
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