我们公司给供应商是回款都必须从公户支付,基本上从客户那里收上来的款除了日常经营费用都付给供应商了,所以客户的回款最终都是要存在公户上面,但是如果当时给客户开不了发票的话(因为是分期付款没有清帐),就会形成应收账款很少,甚至要成负数,这种情况是不是有税务风险,确实当时不能给开发票应该怎么处理比较好

云裳
于2020-04-28 09:24 发布 1683次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-28 09:41
你可以做预收账款。
相关问题讨论
你可以做预收账款。
2020-04-28 09:41:18
D
【答案解析】 选项A,属于预防性控制;选项B,属于预防性控制;选项C,属于预防性控制。
2020-03-02 17:26:31
你好。对货款是通过应付账款科目核算的。支付货款时借:应付账款
2019-03-05 10:22:33
你好你说的是正确的
2024-06-18 01:25:37
您好!欠供应商的材料款和人工费都是年底才付你暂估成本。
2017-05-23 16:15:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



郭老师 解答
2020-04-28 09:41
云裳 追问
2020-04-28 09:47
郭老师 解答
2020-04-28 09:49
云裳 追问
2020-04-28 09:50
云裳 追问
2020-04-28 09:52
云裳 追问
2020-04-28 09:54
郭老师 解答
2020-04-28 09:55
郭老师 解答
2020-04-28 09:56
云裳 追问
2020-04-28 09:59
郭老师 解答
2020-04-28 10:00
云裳 追问
2020-04-28 10:04
郭老师 解答
2020-04-28 10:06
云裳 追问
2020-04-28 10:09
郭老师 解答
2020-04-28 10:11
云裳 追问
2020-04-28 10:12
郭老师 解答
2020-04-28 10:17