- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-26 09:06
你好 不减,就是税前工资金额
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1、计提工资、社保和公积金时:借: 各种费用一工资
社保(公司负担)公积金(公司负担)
贷: 应付职工薪酬一工资
社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资
贷:银行存款
其他应付款一社保(个人负担)
一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
-公积金(公司负担)其他应付款一社保(个人负担)
公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
1、计提工资、社保和公积金时:借: 各种费用一工资
社保(公司负担)公积金(公司负担)
贷: 应付职工薪酬一工资
社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬一工资
贷:银行存款
其他应付款一社保(个人负担)
一公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
-公积金(公司负担)其他应付款一社保(个人负担)
公积金(个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2018-04-12 20:51:41

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32

您好,请参考。公积金参照社保即可。
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-04-03 18:54:00

你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。
2021-10-12 10:34:24

发放工资缴纳社保和公积金分录:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款--个人社保
个人公积金
支付社保和公积金:
计提借:成本费用科目
贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬
其他应付款--个人社保
个人公积金
贷:银行存款
2019-04-03 14:30:49
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2020-04-26 09:16