送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-23 09:55

借  本年盈余  贷 事业收入

一地金 追问

2020-04-23 09:59

事业收入 收到时,本来就在贷方 怎么结转还在贷方

紫藤老师 解答

2020-04-23 10:00

借事业收入 贷  本年盈余

紫藤老师 解答

2020-04-23 10:00

借 本年盈余 贷 事业支出

一地金 追问

2020-04-23 10:07

预算会计,又怎么做结转的分录呢?

紫藤老师 解答

2020-04-23 10:08

借财政补助预算收入 贷 本年盈余

上传图片  
相关问题讨论
你好,同学。 借 事业收入 贷 累计盈余
2020-04-23 10:04:40
借 本年盈余 贷 事业收入
2020-04-23 09:55:26
一个是专项基金,一个事业基金
2017-07-01 08:14:26
你好,事业单位期末结转 事业收入科目和财政补助科目 结转到财政补助结转结余和非财政补助结转结余
2019-01-02 11:50:49
年末事业单位应将当期未分配结余转入事业基金的一般基金科目中: 借:结余分配 贷:事业基金——一般基金
2019-06-04 17:13:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...