- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-22 08:43
你好,做无票费用处理,汇算清缴做纳税调增处理
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
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请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的发票已入账,现在重新开,又不允许红字冲销,怎么做账务处理?
2015-11-07 18:16:32
你好,是进项负数还是销项负数
2016-12-02 14:18:19
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-01-14 08:41:16
你好,借,应收账款,贷,主营业务收入
2020-07-17 22:43:51
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