送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-07 18:16

去年的发票已入账,现在重新开,又不允许红字冲销,怎么做账务处理?

邹刚得老师 解答

2015-11-07 19:34

再确认一次收入,结转一次成本了

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相关问题讨论
请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的发票已入账,现在重新开,又不允许红字冲销,怎么做账务处理?
2015-11-07 18:16:32
直接补上就可以, 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2019-12-24 17:41:15
你好,是进项负数还是销项负数
2016-12-02 14:18:19
房租已付,未收到发票,会计分录为: 借:预付账款 贷:银行存款或库存现金 这个需要对方去代开发票
2019-06-18 14:09:48
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