老师您好,我单位这个月开了红字发票32万,然后又给 问
那这个月只需要交10万的就行。 答
请问老师,应交增值税下级科目进项税额和销项税额 问
您好,月末就结转,您年度结转也没事 答
老师好,总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均总 问
你好,这个说的是借款利息。 计入财务费用的利息。 答
老师,你好,职工学习经费已付怎么做账老师,你好,职工 问
借,管理费用工会经费 贷应付职工薪酬,工会经费 借,应付职工薪酬、工会经费贷,银行 答
老师这个花圈圈的题 看不明白, 能帮忙写下过程吗 问
你好,请稍等一下,马上给你具体解析 答
去年收到的一张航天信息的发票,但是今年交接发现没有入账,现在怎么做账务处理
答: 直接补上就可以, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
请问上月也入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀
答: 请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
答: 你好,是进项负数还是销项负数