- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-06-18 14:09
房租已付,未收到发票,会计分录为:
借:预付账款
贷:银行存款或库存现金
这个需要对方去代开发票
相关问题讨论
你好,是进项负数还是销项负数
2016-12-02 14:18:19
请问上月已入账,这月红字冲减的发票怎么做账务处理呀!是不是要用红字冲减发票第一联做账呀!具体怎么处理呢?
2016-12-02 14:16:39
去年的发票已入账,现在重新开,又不允许红字冲销,怎么做账务处理?
2015-11-07 18:16:32
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-01-14 08:41:16
你好,借,应收账款,贷,主营业务收入
2020-07-17 22:43:51
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枫叶 追问
2019-06-18 14:16
靖曦老师 解答
2019-06-18 15:16