送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-21 15:23

你好 你之前计提是怎么做账的  现在退回冲你计提分录   这样不对

人生旅途 追问

2020-04-21 15:27

写错了,借管理费用-551.1,银行存款551.1,应付职工薪酬0,你看下

meizi老师 解答

2020-04-21 15:30

你好  那你就做 借银行存款551.1,  贷应付职工薪酬-单位部分社保  551.1,   然后做一笔红冲计提  借管理费用-551.1,  贷应付职工薪酬-单位部分社保- 551.1,

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相关问题讨论
你好 你之前计提是怎么做账的 现在退回冲你计提分录 这样不对
2020-04-21 15:23:46
你好,公司社保, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)  贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司) 计提工资, 借:管理费用等  贷:应付职工薪酬——工资  发放工资, 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:其他应付款 ——公积金(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司)  借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)  借:其他应付款 ——社保(个人) 借:其他应付款 ——公积金(个人)  贷:银行存款
2020-03-12 15:36:43
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录就好了 第一笔应付职工薪酬 借方红字 第二笔应付职工薪酬 贷方也是红字
2020-04-03 16:25:57
是的,你的分录是对的。
2019-10-08 10:15:23
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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