老师,单位社保退回,会计分录:借管理费用 551.5,银行存款551.5,贷应付职工薪酬1103,可对?

人生旅途
于2020-04-21 15:23 发布 675次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-21 15:23
你好 你之前计提是怎么做账的 现在退回冲你计提分录 这样不对
相关问题讨论
你好 你之前计提是怎么做账的 现在退回冲你计提分录 这样不对
2020-04-21 15:23:46
你好,公司社保,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
计提工资,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款
2020-03-12 15:36:43
您好
做计提跟缴纳时候相同的红字分录就好了
第一笔应付职工薪酬 借方红字 第二笔应付职工薪酬 贷方也是红字
2020-04-03 16:25:57
是的,你的分录是对的。
2019-10-08 10:15:23
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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