老师,我们单位3月交电费,取得专票是;按用电量开的,开具的电费是8700元,税1300元,总额10000元,下面备注优惠500元,我们实付款9500元,怎么做分录
六月
于2020-04-20 14:09 发布 630次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你这个发票不是按优惠之后开的吗, 那这个原则是需要对方开红字才对,不开就按发票做,剩下不需要付款借其他应付款 贷营业外收入,
2020-04-20 14:11:54

按照实际缴纳的金额计入成本费用
2020-04-20 12:13:58

同学你好
发票是怎么开的
只开两千吗
2021-03-25 16:02:35

您好
做费用是4万 进项税额对应的1万要转出
2021-10-30 10:30:45

8月的时候:借:库存商品10000 贷:银行存款9500 贷:应付账款 500
9月:借:应付账款500 贷:银行存款500
如果8月做错,可以红字冲销,按正确做
2015-10-07 15:44:59
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