老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?

阳光明媚
于2022-03-05 09:50 发布 2586次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2022-03-05 10:06
同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100
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同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100
2022-03-05 10:06:28
嗯,可以这样子处理的,没问题的,财务会计这。
2022-02-25 10:52:38
您好,一般没有这个科目,你们设置这个科目了?
2019-11-16 21:00:13
只要不涉及现金收支业务预算会计都不做
2020-02-11 09:03:26
借,库存现金20
贷,待处理财产损溢,20
借,待处理财产损溢20
贷,其他收入20
借,资金结存20
贷,其他预算收入20
借,银行存款10
贷,财政拨款收入10
借,资金结存10
贷,财政拨款预算收入10
借,
2022-04-21 09:17:18
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