老师,之前注册资本是认缴的,一直没有到位。现在股 问
那个次年1月申报印花税就行,在工商年报的官网其它公示里边公示 答
你好老师,有没有完善的财务制度模板?发几份我参考 问
同学,你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老师:小规模商贸纳税人, 签订一份销售谈的就是不含 问
申报收入计算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未开票收入”,缴增值税≈0.99 元。 降风险措施: 全额申报,不隐瞒未开票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 税、不开发票)、送货单、收款凭证; 做账时按 “借:银行存款 100,贷:主营业务收入 99.01、应交税费 0.99” 处理; 避免长期大量无票销售,尽量引导甲方要票。 答
老师,您好,一般纳税人医药公司,有两个仓库给做仓储 问
您好,只要有这个经营范围是可以的,没事 答
您好老师,过节我购买的礼品赠送客户,礼品的发票是 问
1、采购月饼 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额)专票才使用 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。 赠送按偶然所得申报个税 答

老师,像行政单位会计,原预存3000元电费当时未能开发票,收据入账计入其他应收款-电费,后每月开来电费发票冲其他应收款-电费,这月原预存余额余下200元,这月开来电费发票500元,原预存电费不足应补交300元电费,但电业局余额比我们多100元,实际补交这月电费200元。请问老师这样怎么做账?
答: 同学你好,财务会计借业务活动费用500贷其他应收款200 银行存款等200 其他收入100
行政单位会计,我公司在12年从专用账户借其他单位10000000元,挂在其他应收款。现他单位从零余额账户归还该笔资金,会计分录如何处理。
答: 借,其他应收款 贷,零余额账户用款额度 借,行政支出 贷,资金结存
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是行政单位在其他应收设了一个暂付待支是什么意思
答: 老师的理解就是借出去的钱,待收回


阳光明媚 追问
2022-03-05 10:12
阳光明媚 追问
2022-03-05 10:38
波德老师 解答
2022-03-05 11:20
阳光明媚 追问
2022-03-05 11:21
波德老师 解答
2022-03-05 11:35