送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-19 22:03

只说之前你实际发生了这个电费是16万,但是就是说你这一块儿结算了14.8万,那么这个样子相当于说就是说之前给你多开了一万二的发票,你现在需要冲红。

雷颜谊 追问

2020-01-19 22:06

额,那要我这面提申请吗?然后对方开出红字发票后,我这面需要做账吗?

陈诗晗老师 解答

2020-01-19 22:10

你这边开红痣的话,你首先是提交红字申请,审核通过之后你再开局就可以了。

雷颜谊 追问

2020-01-19 22:12

不是我这面开,是电网开

雷颜谊 追问

2020-01-19 22:13

她说因为我们早已做账且抵扣了,就需要我们这面提申请,她们才开得出来

雷颜谊 追问

2020-01-19 22:14

我就是想问,那么我们提申请国网把1.2万元红字发票开出来了后,我这面需要做什么账吗

陈诗晗老师 解答

2020-01-19 22:22

电网卖电给你啊,这个发票已经给你,之后你也已经做进项抵扣了,那么他要开这个红字发票是有里去开具这个红字申请。你开的这个红字申请审核通过之后,他才能够开这个负数的发票。

陈诗晗老师 解答

2020-01-19 22:23

需要的呀,人家把这个负数发票开了之后,他会拿给你,你拿到其中的一年也是需要做账的呀。

雷颜谊 追问

2020-01-19 22:27

额,那我拿到这个发票如何做分录呢,之前取得电费发票我分录是借:制造费用  借:应交税费―增(进项)贷:应付账款―电网。

陈诗晗老师 解答

2020-01-19 23:00

你现在拿了这个负数发票,你就做一个负的,一万二的,负数分录就可以了。科目和之前是一样的,就是金额是负数。

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您好! 如果是本月开错的,直接点作废,重新开一张正确的就可以了。 如果是上月开错的,已经跨月了的话,开一张相同金额的负数发票,再开一张正确的发票。
2015-10-12 12:32:03
只说之前你实际发生了这个电费是16万,但是就是说你这一块儿结算了14.8万,那么这个样子相当于说就是说之前给你多开了一万二的发票,你现在需要冲红。
2020-01-19 22:03:00
您好 B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
1可以 2行 3只能开一次红字发票
2019-01-20 10:55:47
红字专票才需要先开红字信息表,
2019-08-13 11:40:27
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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