送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-16 20:44

你好,需要计提的,通过应付职工薪酬科目

菲儿 追问

2020-04-16 20:49

计提时,借:管理费用-社保单位部分,借:其他应收款-社保个人部分,贷:应付职工薪酬-应付社会保险费
支付时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
收到社保个人部分时,借:库存现金,贷:其他应收款-社保个人部分
老师,请问这样做分录对吗?或者怎样做最正确的分录?

冉老师 解答

2020-04-16 20:52

你好,你这样做是对的,没有问题

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也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
同学,你好,最好不要,应付职工薪酬是来归集职工薪酬的,而且正常都要计提工资后再发放
2020-04-10 18:51:52
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
2018-10-10 14:53:22
你好 不对的 。 应该是 :借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款
2021-02-05 11:27:04
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