老师:公司销售配件一批,发票已开,账务处理:借:应收账款-123单位,贷:主营业务收入,应交税金已做,过几天款项收回,但回款时对方以个人名义汇款,做分录,借:银行存款,贷:应收账款-**人,后来业务员认款说这笔款是123单位的回款,该怎么做账务处理呢?
小小魏
于2016-05-18 10:02 发布 1029次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-05-18 10:04
如若汇来的款金额与发票金额不符,或多,或少时,又该怎么做分录呢?有的单位没有一次结清还有欠款,下次付:有的单位把发票金额+又多付了预付款又该怎么处理呢?
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如若汇来的款金额与发票金额不符,或多,或少时,又该怎么做分录呢?有的单位没有一次结清还有欠款,下次付:有的单位把发票金额+又多付了预付款又该怎么处理呢?
2016-05-18 10:04:45

如果增值税不免征,月末结转损益就可以
2019-07-06 13:56:56

你好,是第一种方式
2016-12-20 11:52:37

你好!思路是对的
发生已结转收入的退费
贷:主营业务收入 -58.25
应交税费-增值税-1.75
银行存款 60
……做这个分录
借:预付账款 -60
贷:预付账款 -60
…不作这个分录
2020-06-05 16:04:17

你好,把预收和应收的余额进行冲抵
借:预收账款
贷:应收账款
2018-08-21 11:47:08
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