老师,收到去年红冲发票形成的多少增值税,怎么账务处理呢,去年红冲借应收账款(负数)主营业务收入(负数)贷应交税费/简易计税(负数)
周
于2020-05-05 16:25 发布 1930次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-05 16:41
你好,你是说收到退给你的税吗?
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不含
2017-03-20 16:45:51
你好,销售产品提供劳务要计入主营业务收入里面去
2022-03-24 11:00:34
不用冲减预收账款的借贷方发生额了
2020-06-05 16:39:28
你好,借;应收账款 贷;预收账款
做这个调整分录
2018-09-19 18:06:51
你好!思路是对的
发生已结转收入的退费
贷:主营业务收入 -58.25
应交税费-增值税-1.75
银行存款 60
……做这个分录
借:预付账款 -60
贷:预付账款 -60
…不作这个分录
2020-06-05 16:04:17
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