我想请教个问题 我在销售货物时做了账务处理 借:现金1030 贷:主营业务收入1000 应交税金:30 到了月末还需要做哪些账务处理呢
暖暖
于2019-07-06 13:56 发布 887次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-07-06 13:56
如果增值税不免征,月末结转损益就可以
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如若汇来的款金额与发票金额不符,或多,或少时,又该怎么做分录呢?有的单位没有一次结清还有欠款,下次付:有的单位把发票金额+又多付了预付款又该怎么处理呢?
2016-05-18 10:04:45

如果增值税不免征,月末结转损益就可以
2019-07-06 13:56:56

你好,是第一种方式
2016-12-20 11:52:37

你好!思路是对的
发生已结转收入的退费
贷:主营业务收入 -58.25
应交税费-增值税-1.75
银行存款 60
……做这个分录
借:预付账款 -60
贷:预付账款 -60
…不作这个分录
2020-06-05 16:04:17

你好,把预收和应收的余额进行冲抵
借:预收账款
贷:应收账款
2018-08-21 11:47:08
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