- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-11 12:25
你补确认进项税就可以,借,应交税费~应交增值税~进项税,贷,xx费用
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2020-04-11 12:25:55
你好,能把题目拍上来看看吗
2021-11-15 22:08:52
二零年的进项你在二零年认证抵扣的吗?
2021-10-18 17:05:16
你好,借应交税费-预缴增值税981.82
贷 银行存款 981.82
借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)4809.09-310.23
贷 应交税费-未交增值税 4809.09-310.23
借 应交税费-未交增值税 4809.09-310.23-981.82
贷银行存款 4809.09-310.23-981.82
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2020-05-01 18:00:52
你好,
(一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。
(二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。
如果可以抵减的话,做账
借:营业外支出
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2020-03-09 20:43:48
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