老师 给电力公司交的电费 只有收据 发票下个月才能开 支付电费拿到收据时 借:预付账款 贷:银行存款 下月拿到发票 借:管理费用 贷:预付账款?分录正确么?

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于2020-04-10 11:43 发布 836次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-10 11:46
你好,对的,你的分录是正确的。
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
你好 你12月已经做了费用了 。 那你收到发票就红冲 在做一笔分录即可 不需要走预付账款 。
2020-04-17 09:09:59
你好,是先预付款项,之后取得车辆租金发票?
2019-11-11 14:25:48
这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
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