送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-10 09:32

你的分录是如何做的?

???? 追问

2020-04-10 09:40

???? 追问

2020-04-10 09:41

就是这样的

文文老师 解答

2020-04-10 09:50

第一笔分录,转出未交增值税多结转了480。

???? 追问

2020-04-10 10:02

需要缴纳多少税额,就结转多少,对吗?

???? 追问

2020-04-10 10:03

那转出未交增值税 就多了480元

文文老师 解答

2020-04-10 10:05

是的,需要缴纳多少税额,就结转多少

???? 追问

2020-04-10 10:15

那转出多交增值税余额就有480

文文老师 解答

2020-04-10 10:22

现在就是因为多转了,所以多交与未交都有余额480了,再做个相反分录,金额是480

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相关问题讨论
你好,学员 借应交税费应交增值税预交未交 贷应交税费应交增值税进项税额
2023-08-16 08:05:30
您好 留抵的税额30万 分录怎么写的?
2022-03-07 14:32:12
余额在贷方,这才是尚未抵扣。这个在你抵扣的时候,就是做借:应交税费—应交增值税(减免税款), 借:管理费用—办公费 负数。
2022-04-12 14:45:50
你好,可以结转,要不会一直挂着。
2024-03-14 13:43:03
那你看一下这个科目的明细账能找到原因。
2024-03-13 14:07:36
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