送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-08 17:53

你好
借银存借管理费用负数

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相关问题讨论
您好 公户发工资的话 应该直接公账转给单位员工银行卡
2019-08-28 14:40:57
您好 多发的工资 当月有没有计提
2019-06-13 13:02:20
您好,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,其他应收款,应交税费-应交个人所得税。
2018-09-04 21:57:49
收不回来就做他的工资 补计提借管理费用贷应付职工薪酬
2021-10-13 18:11:55
您好,直接记入到营业外支出就行了
2021-09-29 21:01:56
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