送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-01-08 21:53

借:管理费用等   贷:应付职工薪酬  (先月底计提哈)     什么时候发  再   借:应付职工薪酬   贷:银行存款/库存现金

上传图片  
相关问题讨论
您好 公户发工资的话 应该直接公账转给单位员工银行卡
2019-08-28 14:40:57
您好 多发的工资 当月有没有计提
2019-06-13 13:02:20
您好,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,其他应收款,应交税费-应交个人所得税。
2018-09-04 21:57:49
收不回来就做他的工资 补计提借管理费用贷应付职工薪酬
2021-10-13 18:11:55
您好,直接记入到营业外支出就行了
2021-09-29 21:01:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...