- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-08-27 10:30
你好,如果你之前没有计提。
借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬
然后借应付职工薪酬 贷现金等。
相关问题讨论
您好
公户发工资的话 应该直接公账转给单位员工银行卡
2019-08-28 14:40:57
您好
多发的工资 当月有没有计提
2019-06-13 13:02:20
您好,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,其他应收款,应交税费-应交个人所得税。
2018-09-04 21:57:49
收不回来就做他的工资
补计提借管理费用贷应付职工薪酬
2021-10-13 18:11:55
您好,直接记入到营业外支出就行了
2021-09-29 21:01:56
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sherry 追问
2019-08-27 10:33
曼曼老师 解答
2019-08-27 10:37