我公司3月发生一笔业务,付款5300元。对方开具普票。入账 借:管理费用 5300 贷:其他应付款5300。借:其他应付款 5300 贷:银行存款5300。4月份发现发票开错,申请退回原普通发票,并重新要求开具增值税专用发票,请问4月收到专票后如何做账?价5300,税689
娇气的绿草
于2020-04-08 16:05 发布 713次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-08 16:06
你好,对方应给您开具红字的普票,开具的红字普票冲减 借:管理费用 5300 贷:其他应付款5300这笔分录
按收到的专票
借:管理费用
借:应交税费——应增(进)
贷:其他应付款
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你好,对方应给您开具红字的普票,开具的红字普票冲减 借:管理费用 5300 贷:其他应付款5300这笔分录
按收到的专票
借:管理费用
借:应交税费——应增(进)
贷:其他应付款
2020-04-08 16:06:50

借:其他应付款-总公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项
2020-01-11 13:11:41

好的,我反馈一下哦,稍等
2019-07-10 10:03:18

你好,就是个人不能自己开专票,小规模可以申请自己开专票的
2020-02-19 13:30:14

你好,此问题已回复哦
2020-07-31 18:08:39
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2020-04-08 16:26
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2020-04-08 16:32