送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-11 13:11

借:其他应付款-总公司  贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项

紫雨 追问

2020-01-11 13:15

老师,您好,开具给其他单位,还是做应收账款吧?

文文老师 解答

2020-01-11 13:16

开具给其他单位,做应收账款

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相关问题讨论
借:其他应付款-总公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税-销项
2020-01-11 13:11:41
好的,我反馈一下哦,稍等
2019-07-10 10:03:18
你好 你们赔款和维修款有差异吗 有差额没 你们要承担一部分费用吗
2020-05-22 10:43:59
你好,既然是合作金,就不应当开具发票的
2017-12-19 15:42:59
您好,收到增值税专用发票时,借;管理费用-汽车费用,应交税费-应交增值税-进项,贷;其他应付款/中国石油 -XX卡,其他应收款/XX人 。
2018-03-10 20:26:42
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