你好我在1.2号收了对方单位定金转银行来10000,做借银行存款10000贷预收账款10000,1.8号开出销售专票价税合计一起是80000,怎么做账务处理
假装完美?
于2020-04-08 10:10 发布 606次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-08 10:12
你好 借银行存款10000贷预收账款10000 借预收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
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你好 借银行存款10000贷预收账款10000 借预收账款 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2020-04-08 10:12:06

按老师理解,你领导意思。这个380万只是在账上转了一圈,干脆不做账务处理了
2022-03-31 15:28:11

您好,客户仅是服务类别转换,仅需要在B服务实现时确认B服务而不是A服务收入即可,无需调账。
2020-05-30 13:49:28

你好,如果不需要开具发票,而且不是你单位销售收入,可以 这样处理
借;预收账款1万,贷;营业外收入1万
2019-12-26 21:03:18

预收账款指的是提前收到客户的款,预付账款是指提前付给供应商,所以收到款是预收账款
2017-04-09 21:56:24
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