请问暂估入账的成本票2025年没有支付,挂的应付账 问
同学,你好 汇算清缴之前来发票,就没有影响 答
老师,企业法人关联企业出现问题,影响到现在这个企 问
那个没法退税的,只有留底了 答
老师您好 公司参加展销会 发票开的是会议费 可以 问
同学,你好 是可以的 答
提现手续费怎么做会计分录 问
借:财务费用-手续费 借:银行存款 答
老师,有没每月计算个税的表,填入收入自动出个税金 问
你好,由于个税每个人的专项附加扣除不同,你可以直接在自然人扣缴个税端进行核算,不提交,这样计算比较准确。 答

老师,你好!超市销售购物卡,如果款未收怎样做账务处理呢?是借: 应收账款,贷预收账款吗?因为正常做卡的时候收了钱是借:银行存款,贷:预收账款的,然后消费了以后是充减预收账款,但如果做卡的时候暂时款未收回,贷方还是做到预收账款吗?
答: 为什么贷方是预收呢?之前有收到预收款吗?没有收直接先不做,
我们收到其他公司给我们打得380万,我做的借银行存款贷预收账款,有合同,后面又不要了,把钱退给他们,但是对方公司写了一个委托划款说明,980万有200万划给本公司,剩下的180万划给其他公司,我账上还是做的借预收账款贷银行存款,但是我退款退给了两个公司,这个是撒子意思,领导要求,领导说直接380万的账务都不账务处理,这个不就和银行流水不一致了吗,这个违法不,没懂意思
答: 按老师理解,你领导意思。这个380万只是在账上转了一圈,干脆不做账务处理了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司收到一笔钱不知道是谁打的,很长时间无人认领,老板想冲掉,该如何处理(收款时账务处理如下借:银行存款-1万贷:预收账款-未知客户1万)
答: 你好,如果不需要开具发票,而且不是你单位销售收入,可以 这样处理 借;预收账款1万,贷;营业外收入1万









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小兔282 追问
2020-07-07 14:19
小兔282 追问
2020-07-07 14:21
小兔282 追问
2020-07-07 14:23
朴老师 解答
2020-07-07 14:31