老师,今年已有一次工伤了,缴费基数明年提高了,那如 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问建材商贸公司采购的一种用于沙的处理剂计入 问
您好,买这个是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始 问
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入 答
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工 问
同学,你好 工程施工 答
老师您好!请问if涵数怎么用 问
你好,这个你可以看下学堂的EXCEL的课程,因为这种靠打字很难说清楚的。 或者你百度下,看下视频更直观。 答

以前年度开票给客户,多收了30万货款,客户自己做账退回现金收款平了,我司以前财务未处理导致挂账,现在我司应如何处理呢?可以直接调整一笔这样吗借:应收账款 30万 贷:其他应付款-法人
答: 你好,多收了货款,需要退回原客户吗
核对明细账,发现以前年度的 往来款借款,被做为应收应付款科目了,怎么调账同一个单位名下挂三个科目:应收账款贷方90000万,应付账款借方30000,其他应收账款借方30000,怎么调账
答: 实际是啥,科目吗, 那就对冲,借应收账款 30000, 贷应付账款30000 借应收账款 30000 贷其他应收款 30000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好:公司以前年度的应付账款370,错误入账为其他应收款370,导致资产虚增370该怎么处理?
答: 你好,那你直接把这个其他应收款转出,转到营业外支出里面。


娟娟 追问
2020-04-04 13:34
maize老师 解答
2020-04-04 13:36
娟娟 追问
2020-04-04 13:37
maize老师 解答
2020-04-04 13:38
娟娟 追问
2020-04-04 13:40
maize老师 解答
2020-04-04 13:42