老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

请问老师,我们以前年度的应付账款,其他应付款,我们已经付款了,但是一直没有收到发票,如果发票收不回了,请问要怎么做账处理?
答: 您好 借:营业外支出 贷:其他应付款
请问老师,我们以前年度的应付账款,其他应付款,已经付款了,但是一直没有收到发票,现在发票收回的情况下要怎么做账处理?
答: 发票开的是现在日期么,啥用途
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,如果以前年度 贷方应付账款2000000 错了,应该是 应付账款 1500000 其他应付账款500000 那是不是 这样做。更正某年某月凭证 科目挂错。借 应付账款 2000000 贷 应付账款1500000 其他应付款500000 还是直接 借应付账款500000 贷 其他应付款500000
答: 直接 借应付账款500000 贷 其他应付款500000 这样就可以的哦









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没有快乐了 追问
2019-08-21 15:55
没有快乐了 追问
2019-08-21 15:58
maize老师 解答
2019-08-21 15:59