送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-02 11:49

你好
分录
借:借:管理费用--社会报险费-单位 
贷:应付职工薪酬 ——社会报险费-单位 

借:应付职工薪酬 ——社会报险费-单位 
借:其他应付款-社保-个人 
贷:银行存款

西宁——旦旦 追问

2020-04-02 11:50

那我做的对吗?

立红老师 解答

2020-04-02 11:51

你好,不对的,单位部分是需要通过应付职工薪酬核算的。

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对的是的,是这么做的。
2022-03-23 14:55:46
同学你好 保险得计提的
2024-06-11 09:04:06
您好,个人部分不仅仅是养老和医疗保险
2023-07-05 03:12:31
1、计提工资及社保: 借:管理费用3962.26+410.5=4372.76 应付职工薪酬--工资3962.26 应付职工薪酬--社会保险费410.5 2、缴纳社保费: 借:应付职工薪酬--社会保险费410.5 其他应收款--个人社保费89.24 贷:银行存款499.74 3、实际发放工资: 借:应付职工薪酬--工资3962.26 贷:银行存款3962.26-89.24=3873.02 其他应收款--个人社保费89.24
2024-07-10 10:56:27
你好,是的,是这样的过程 
2023-07-05 13:36:54
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