送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-03-28 12:44

你好,不可以,你材料要先入库啊

听海 追问

2020-03-28 12:45

因为我们是建筑公司,材料都直接送到工地上就直接用了,入库零用环节都没有详细核算

听海 追问

2020-03-28 12:46

基本上需要什么材料就购买什么材料,也没有库存

小云老师 解答

2020-03-28 12:46

这样啊,那你直接转成本可以的

听海 追问

2020-03-28 12:48

好的,谢谢老师

小云老师 解答

2020-03-28 12:49

不客气,方便请五星好评一下,谢谢

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相关问题讨论
你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
2019-03-01 11:54:13
你好,是有错误的,12月份调整分录应当是 借;其他应收款 贷;主营业务成本 收到发票 借;相关科目 贷;其他应收款
2018-01-17 11:46:40
一般来说什么业务这么做分录呀?我是新来的这家公司,凭证附件还没看到,就看了下系统里的凭证
2017-02-16 10:44:19
剩下那一千有可能之前给过(拿票冲的),现在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
2016-12-20 14:55:13
一般不这样直接,通常,借主营业务成本,贷:库存商品
2022-03-12 19:54:08
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