老师,应付账款在借方有余额,年末要转到哪个科目呢 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我发现我们小规模公司之前计提的工资都是 问
这个工资什么时间支付还是不支付 答
老师,我是小企业会计准则小规模纳税人,我想的是跨 问
用利润分配。未分配利润不会影响 答
两个个体户,经营者是同一人,2025年个体收入各是17 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师你好 我9月收到一张进项发票 已经抵扣 10月份不与对方合作 对方做了红冲 我怎么做账
答: 你好,取得红冲进项发票的时候 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额。
老师,当月购货取得的进项发票不想抵扣也不认证,当月如何做账,实际工作中,应如何做账
答: 你好,借库存商品应交税费,待认证贷,银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好!2019年已经抵扣的进项发票,但是19年忘记入账了,现在该怎么做账?
答: 你好,你好,补做相应分录就是了 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目









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