老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
一般纳税人采购固定资产是开13%的专票,还是1%的普 问
一般纳税人采购固定资产是开13%的专票 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答

老师你好 我9月收到一张进项发票 已经抵扣 10月份不与对方合作 对方做了红冲 我怎么做账
答: 你好,取得红冲进项发票的时候 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额。
老师,当月购货取得的进项发票不想抵扣也不认证,当月如何做账,实际工作中,应如何做账
答: 你好,借库存商品应交税费,待认证贷,银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好!2019年已经抵扣的进项发票,但是19年忘记入账了,现在该怎么做账?
答: 你好,你好,补做相应分录就是了 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目


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2021-07-07 13:32
郭老师 解答
2021-07-07 13:33
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2021-07-07 14:05
郭老师 解答
2021-07-07 14:08
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2021-07-07 14:12
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2021-07-07 14:15
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2021-07-07 14:21
郭老师 解答
2021-07-07 14:29
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2021-07-07 17:17
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2021-07-07 17:20
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2021-07-07 17:27