送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-23 08:16

您好
则该企业实际收到的金额为(100*99%+9=108)万元。
A、财务费用
 D、预收账款
A、应付账款

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您好 则该企业实际收到的金额为(100*99%+9=108)万元。 A、财务费用 D、预收账款 A、应付账款
2020-03-23 08:16:53
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
同学你好,这种情况的话,建议记入借管理费用-福利费,贷其他应收款-销售员,把抵扣的进项转出吧。
2021-05-14 21:21:11
你好 用其他应收款或预付账款都是可以的 管理费用可以总计写分录的
2019-05-29 16:33:09
你好,此问题已回复哦
2020-07-31 18:08:39
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