送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-19 17:11

你好, 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保

卡布其诺 追问

2020-03-19 17:14

老师,我问的不是这个意思

朴老师 解答

2020-03-19 17:15

就算是别的公司给代缴的你也得这么做分录的

卡布其诺 追问

2020-03-19 17:16

你这是计提的,

卡布其诺 追问

2020-03-19 17:16

银行付款了。社保发票都拿到了

朴老师 解答

2020-03-19 17:17

得先计提,然后再做借应付职工薪酬-社保贷银行

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相关问题讨论
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
您好!借管理费用-福利费 代应付职工薪酬-福利费
2016-12-29 09:29:00
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