送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-13 00:14

还在筹建期的吗?

紫色雨星 追问

2020-03-13 11:22

嗯,主要是在高层,没什么业务,也没发票,只有法人一个人,有个营业外收入

郭老师 解答

2020-03-13 11:25

有收入
需要正常申报的

紫色雨星 追问

2020-03-13 11:33

那怎样把这笔收入抵减,退回预交所得税呢

郭老师 解答

2020-03-13 11:34

你们费用有发票就可以抵扣

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
在2019年再补做 借:以前年度损益调整 100 贷:应付账款等 100 借:利润分配--未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100 然后这个100元的费用发票参加2018年的所得税汇算清缴就是了。
2019-05-29 15:47:48
那我12月开票9万要费用票9万冲减,可是1月份人家才开。这样也可以是吗,只要计提就好
2016-12-30 19:14:35
这23万的工资可以冲掉换为费用吗,就是又工资调整为费用,然后让老板拿费用发票开抵--可以操作,但是要取得相关发票。
2020-04-28 16:18:40
你好!没有收到发票汇算清缴要做成本费用调减利润调增处理缴纳企业所得税
2019-12-24 16:50:58
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