送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-12 09:39

借,应交税费~销145756.86
应交税费~进转出1306.49
应交税费~转出未交增值税
贷,应交税费~进244807.77
应交税费~减免330
应交税费~已交税100344.02

彪壮的睫毛膏 追问

2020-03-12 09:45

老师,我的转出未交增值税借方200158.45,贷方还少1700多,我可以在贷方挂库存现金科目来做平吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-12 09:47

这个要看你这里的实际情况是什么导致的差异。

彪壮的睫毛膏 追问

2020-03-12 09:53

好的,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-12 09:54

客气,祝你工作愉快

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借,应交税费~销145756.86 应交税费~进转出1306.49 应交税费~转出未交增值税 贷,应交税费~进244807.77 应交税费~减免330 应交税费~已交税100344.02
2020-03-12 09:39:11
你好,你要看你的应交税费-应交增值税科目年底期末余额.如果是借方1654.11,不用做分录,如果是贷方余额就作转出未交增值税的分录
2022-01-10 16:24:35
是的
2016-03-09 14:01:25
是的
2016-03-09 13:59:40
你好,你如果本期进项不够要考虑上期留底的
2019-10-11 10:29:04
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