应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方期初余额3万,本期销项4万,进项7万,还余下留底6万。 借 应交税费-未交增值税 3万 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方期末余额变0了。和报表上面的留底不一致。这样做是不是错了?

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于2022-04-02 16:49 发布 1500次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2022-04-02 16:52
你好!上个月应交税费…未交增值税
余额在贷方,需要交纳税款的。
相关问题讨论
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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