送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-11 15:47

借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

白雪 追问

2020-03-11 16:08

我们年终奖是2020年1月19日某员工把2万元备用金先借出来,后来用现金分别发给每位员工,

白雪 追问

2020-03-11 16:09

老师我发的年终奖分录,计提分录,借,管理费用—开办费—奖金2万,贷,应付职工薪酬——奖金2万,发放时,冲减2万备用金借,应付职工薪酬——开办费—奖金2万,贷,其他应收款—唐某2万,老师你看下年终奖进管理费用中间加开办费,三级科目用奖金对吗?你看一下这样做可以吗

maize老师 解答

2020-03-11 16:12

跨年这个原则是需要做借以前年度损益调整  你这个别的都可以,没有问题

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相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
借:管理费用等 -年终奖 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-个税
2020-01-08 12:24:30
借:应付职工薪酬---年终奖(此数额是年终奖总额) 贷:应交税金---应交个人所得税 现金(实付现金数) 月末结转如下, 借:成本或管理费用 贷:应付职工薪酬(此数额是年终奖总额), 交税时作 借:应交税金---应交个人所得税 贷:银行存款
2019-01-09 17:19:06
你好!如果你2月计提,就借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-年终奖。
2018-01-29 10:16:53
您好,是不正确的,需要通过应付职工薪酬工资或社保公积金科目过度
2021-12-14 17:31:49
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