送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-31 17:11

你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,

庄老师 解答

2019-01-31 17:13

计提时离职工资,借管理费用3568,贷应付职工薪酬--工资3568

沛艳 追问

2019-01-31 17:14

分录要分开写吗?

庄老师 解答

2019-01-31 17:20

发放时,借应付职工薪酬--工资143368,银行存款127338.67,其他应付款--押金200,其他应付款--住宿费1200,其他应付款--社保费15513,应交税费--应交所得税516.31

庄老师 解答

2019-01-31 17:21

你好,分录不用分开,

庄老师 解答

2019-01-31 17:22

借应付职工薪酬--工资143368,贷银行存款127338.67,其他应付款--押金200,其他应付款--住宿费1200,其他应付款--社保费15513,应交税费--应交所得税516.31

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相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,是不正确的,需要通过应付职工薪酬工资或社保公积金科目过度
2021-12-14 17:31:49
你好 是的 公司员工的 提成需要的
2020-05-13 15:02:29
你好,需要计提,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2017-02-08 12:53:46
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-01-03 17:38:13
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