- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-31 17:11
你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,
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您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保
借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01

您好,借成本费用,贷应付职工薪酬
2022-04-09 19:13:50

你好,在年奖计提时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--绩效工资,
2019-12-14 16:34:09

计提分录
借 管理费用等-社保/公积金 贷 应付职工薪酬-社保/公积金
2019-04-09 13:50:21

可以的,不用计提,发放计入福利费吧
2018-01-02 13:36:30
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