送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-31 17:11

你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,

庄老师 解答

2019-01-31 17:13

计提时离职工资,借管理费用3568,贷应付职工薪酬--工资3568

沛艳 追问

2019-01-31 17:14

分录要分开写吗?

庄老师 解答

2019-01-31 17:20

发放时,借应付职工薪酬--工资143368,银行存款127338.67,其他应付款--押金200,其他应付款--住宿费1200,其他应付款--社保费15513,应交税费--应交所得税516.31

庄老师 解答

2019-01-31 17:21

你好,分录不用分开,

庄老师 解答

2019-01-31 17:22

借应付职工薪酬--工资143368,贷银行存款127338.67,其他应付款--押金200,其他应付款--住宿费1200,其他应付款--社保费15513,应交税费--应交所得税516.31

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您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,借成本费用,贷应付职工薪酬
2022-04-09 19:13:50
你好,在年奖计提时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--绩效工资,
2019-12-14 16:34:09
计提分录 借 管理费用等-社保/公积金 贷 应付职工薪酬-社保/公积金
2019-04-09 13:50:21
可以的,不用计提,发放计入福利费吧
2018-01-02 13:36:30
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