送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-14 17:31

您好,是不正确的,需要通过应付职工薪酬工资或社保公积金科目过度

上传图片  
相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
你好,冲销多计提的 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整等科目
2020-03-18 21:35:34
你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,
2019-01-31 17:11:56
您好,对的。
2017-08-07 12:47:30
这个提成费也是需要和工资一样计提和发放。
2022-04-10 10:18:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...