老师您好,我们有一笔运费客户要求打个人卡上合适 问
那么要求他们公司出具委托付款书 答
老师您好,我们工厂装修,我放在待摊费用,本月生产原 问
可以按产量分摊的费用/8300 答
小企业会计准则,2025年5月汇算清缴时缴了20万的企 问
借:分配利润-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 答
1、我们现在本月准备固定资产暂估比如按照100来 问
你好,把原来的冲了在从新入账 2已经计提的折旧不需要调整的 答
老师,农民工工资直接记到成本中也行是不?不申报个 问
不行的哈,不申报个税就不能税前扣除 答

您好,我想问一下,我们2016年帐里做了一部分2015年的费用票,做到了以前年度损益里面,这部分费用年报的时候可以抵2015年的所得税吗?如可以年报表里面填列在什么地方?
答: 不可以抵扣15年的 在年报中不会体现
老师,我想问一下,2019年退回来一次2015年的企业所得税,然后我做到了以前年度损益调整里面,这次汇算清缴,这部分退回来的企业所得税在汇算清缴表里如何做?
答: 汇算清缴和所得税没有关系 他是跟你利润总额做调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 我年前暂估了六万的成本票 到年度报企业所得税的时候冲红了 交了企业所得税 冲红这部分放在了以前年度损益调整里 那我报年报的时候 这部分应该怎么报在报表里呢
答: 你好,如果是确实有发生汇算清缴应该是调表不调账,调汇算清缴表,不用改账 如果调账了,两种说法,一种是改年初的期初数未分配利润,一种是不改,计算时候期初未分配利润加本年净利润加以前年度损益调整,都是存在的
老师,我想问一下,去年的费用我今年才结转,那是通过以前年度损益去结转了。那我申报所得税的时候,这部分费用要在哪里体现去抵扣所得税呢
老师,2016年1月份发现了2015年度的错误,涉及到损益类的,所以我做了一笔分录:借:以前年度损益调整 贷:管理费用-福利费。请问接下来怎么处理这个以前年度损益调整呢?什么时候处理?




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邹老师 解答
2016-05-05 10:55
邹老师 解答
2016-05-05 12:41